一、单位基本情况。
1.主要职能。
根据《湖北省建设用地统征包干暂行办法》(鄂政发[1997]5号)文件精神,同意设立随州市国土资源局征地事务服务中心。其主要职责是:承担统一征地中相关的事务性、技术性服务工作。
2.机构人员情况。
随州市国土资源局征地事务服务中心属公益一类事业单位。实际在岗人数7人,退休2人。
二、随州市国土资源局征地事务服务中心2016年度预算收支情况
(一)收入情况
2016年收入总计242.99万元,其中本年预算收入242.99万元(其中财政拨款28.8万元),2016年度本单位属于新预算单位。
(二)支出预算情况说明
2016年预算支出为242.99万元,其中基本支出122.99万元,项目支出90万元。
(三)机关运行经费等重要事项的说明
2016年随州市国土资源局征地事务服务中心公用经费支出年初预算安排:办公费0.9万元,水电费1.2万元,邮电费0.72万元,差旅费5.66万元,一般修缮费0.1万元,会议费0.2万元,培训费0.72万元,招待费0.21万元,一般设备购置费0.72万元,工会经费1.65万元,业务费0.96万元,福利费2.07万元,其他费0.10万元。
三、2016年“三公”经费情况说明
2016年度“三公”经费预算0.21万元,其中公务接待费1.34万元,无公车运行费用,无公出国费用。与上年度相比有所减少,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩经费开支。
预算02表
收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 242.99 | 工资福利性支出 | 92.73 | 一般公共服务 | 0.00 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 28.80 | 对个人和家庭补助支出 | 25.05 | 外交 | 0.00 |
经费拨款(补助) | 28.80 | 商品和服务支出 | 85.21 | 公共安全 | 0.00 |
纳入预算管理的非税收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | 0.00 | |
上级专项转移支付 | 0.00 | 债务利息支出 | 科学技术 | 0.00 | |
(二)政府性基金收入 | 214.19 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 32.03 | |
四、其他收入 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
五、上级补助收入 | 其他支出 | 40.00 | 医疗卫生 | 4.39 | |
六、附属单位上缴收入 | 环境保护 | 0.00 | |||
城乡社区事务 | 0.00 | ||||
农林水事务 | 0.00 | ||||
交通运输 | 0.00 | ||||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||||
金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
国土资源气象等事务 | 197.90 | ||||
住房保障支出 | 8.67 | ||||
粮食安全物资储备事务 | 0.00 | ||||
预备费 | 0.00 | ||||
国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
其他支出 | 0.00 | ||||
转移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 242.99 | 本年支出合计 | 242.99 | 本年支出合计 | 242.99 |
七、上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 结转下年 | ||
上年财政拨款结转 | 0.00 | ||||
其他结转 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 242.99 | 支 出 总 计 | 242.99 | 支 出 总 计 | 242.99 |
预算04表
支出预算总表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | ||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||||
合计 | 242.99 | 122.99 | 107.78 | 15.21 | 90.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D、全额事业单位 | 242.99 | 122.99 | 107.78 | 15.21 | 90.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、事业三档 | 242.99 | 122.99 | 107.78 | 15.21 | 90.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国土征地事务服务中心 | 242.99 | 122.99 | 107.78 | 15.21 | 90.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 601012 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080302 | 601012 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080304 | 601012 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080305 | 601012 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 601012 | 事业单位离退休 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 601012 | 事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 601012 | 行政运行(国土资源事务) | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 601012 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 27.83 | 27.83 | 12.62 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 601012 | 事业运行(国土资源事务) | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 601012 | 其他国土资源事务支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 601012 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 601012 | 提租补贴 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算01表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 242.99 | 工资福利性支出 | 92.73 | 一般公共服务 | 0.00 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 28.80 | 对个人和家庭补助支出 | 25.05 | 外交 | 0.00 |
经费拨款(补助) | 28.80 | 商品和服务支出 | 85.21 | 公共安全 | 0.00 |
纳入预算管理的非税收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | 0.00 | |
上级专项转移支付 | 0.00 | 债务利息支出 | 科学技术 | 0.00 | |
(二)政府性基金收入 | 214.19 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | 0.00 | |
基本建设支出 | 社会保障和就业 | 32.03 | |||
其他资本性支出 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 40.00 | 医疗卫生 | 4.39 | ||
环境保护 | 0.00 | ||||
城乡社区事务 | 0.00 | ||||
农林水事务 | 0.00 | ||||
交通运输 | 0.00 | ||||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||||
金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
国土资源气象等事务 | 197.90 | ||||
住房保障支出 | 8.67 | ||||
粮食安全物资储备事务 | 0.00 | ||||
预备费 | 0.00 | ||||
国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
其他支出 | 0.00 | ||||
转移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 242.99 | 本年支出合计 | 242.99 | 本年支出合计 | 242.99 |
结转下年 | 结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 242.99 | 支 出 总 计 | 242.99 | 支 出 总 计 | 242.99 |
预算10表
财政经费拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||
合计 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D、全额事业单位 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、事业三档 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国土征地事务服务中心 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 601012 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 601012 | 行政运行(国土资源事务) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算07表
基本支出-日常公用支出预算表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||
办公费 | 水电费 | 邮电费 | 交通费 | 差旅费 | 一般修缮费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 一般设备购置费 | 工会会费 | 业务费 | 福利费 | 其他 | ||||
合计 | 15.21 | 0.90 | 1.20 | 0.72 | 0.00 | 5.66 | 0.10 | 0.20 | 0.72 | 0.21 | 0.72 | 1.65 | 0.96 | 2.07 | 0.10 | ||
D、全额事业单位 | 15.21 | 0.90 | 1.20 | 0.72 | 0.00 | 5.66 | 0.10 | 0.20 | 0.72 | 0.21 | 0.72 | 1.65 | 0.96 | 2.07 | 0.10 | ||
8、事业三档 | 15.21 | 0.90 | 1.20 | 0.72 | 0.00 | 5.66 | 0.10 | 0.20 | 0.72 | 0.21 | 0.72 | 1.65 | 0.96 | 2.07 | 0.10 | ||
国土征地事务服务中心 | 15.21 | 0.90 | 1.20 | 0.72 | 0.00 | 5.66 | 0.10 | 0.20 | 0.72 | 0.21 | 0.72 | 1.65 | 0.96 | 2.07 | 0.10 | ||
2200102 | 601012 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 15.21 | 0.90 | 1.20 | 0.72 | 0.00 | 5.66 | 0.10 | 0.20 | 0.72 | 0.21 | 0.72 | 1.65 | 0.96 | 2.07 | 0.10 |
预算22表
三公经费预算表
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中:财拨 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
合计 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
D、全额事业单位 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8、事业三档 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
601012 | 国土征地事务服务中心 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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